禄丰市供销社监事会坚持把社有企业财务监督作为加强理事会、社有企业监督,促进社有资产安全的重要手段。建立健全年度审计制度,每年开展审计监督检查,并积极配合纪检监察、审计等部门,对社有资产管理情况、社有企业经营情况等进行巡察和审计,注重审计结果的分析与应用,对被审计单位存在的问题和不足提出整改意见,做到逐项跟踪落实,举一反三,限期整改,确保反馈问题整改到位,监督取得实效。通过开展监督检查、专项督查等形式,对社属企业提出存在问题19个,立行立改整改销号5个,完善内部审批流程整改销号3个,合作协议文本修订整改销号2个,健全内控制度整改9个。修订完善了《禄丰市供销社财务管理制度》《禄丰市供销社差旅费报销管理办法》《禄丰市供销社公务车辆管理办法》《禄丰龙都资产经营管理有限公司资金管理使用办法》等内部控制制度,形成了一套务实管用的制度,完善了事前制度规范,加强事中跟踪监控,强化事后监督问责,切实履行好监管职责,不断规范社有资产管理和社有企业经营行为。